为深入贯彻落实《关于进一步加强财会监督工作的意见》精神,严肃财经纪律,进一步规范财务管理制度和内控制度,根据市财政局《财会监督年初工作计划》和《财政部门内部监督检查办法》相关规定,11月6日,我局对市财政预算评审中心的预算资产财务情况、内控制度建设和执行情况开展内部审计监督检查。
为将本次检查工作走实走深,市财政局成立了专项检查工作组,下发检查通知,明确检查内容和工作要求,严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》以及内部控制制度和操作规程的有关规定,依法依规依程序开展工作。检查组将通过评估单位内部控制制度,分析财务报告及相关资料,审阅会计账簿,抽查原始凭证等方式方法,对目标考核任务完成情况、预算执行情况,资产采购、管理、使用、处置和调拨划转情况,内部控制制度建设和执行情况,项目绩效、财务状况和财务收支等情况进行全面系统检查。
在此期间,检查组将及时与财政预算评审中心沟通,对后续检查中发现的问题,逐项、逐条进行梳理,有效保障财政资金的规范使用,进一步完善单位的内控制度,提高会计数据和信息的准确性,确保财政资金的安全运行。